DIÁRIO OFICIAL Nº 33899 27
Quarta-feira, 19 DE JUNHO DE 2019
TERMO ADITIVO A CONTRATO
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2016-HOL
Data Assinatura: 07/06/2019
Processo nº: 2018/537770
Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido Contrato por mais um
período de 12 (doze) meses.
Vigência: 10/06/2019 a 09/06/2020
Valor total do Aditivo: R$ 43.200,00
Orçamento: 10.126.1427.8238.3390.40 Fonte: 0103/0269
Contratado: ADM – CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA
JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA
Diretor Geral
Protocolo: 445597
AVISO DE LICITAÇÃO
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AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico N°059/2019 - HOL
Objeto: Conserto de 01 APARELHO CRANIÓTOMO TREPANO E DRILL
PNEUMÁTICO, MARCA MICRODENT, MODELO DRILL TREPANO EVOLUTION
Data da Abertura:03/07/2019
Horário: 09h (Horário de Brasília)
Local: www.comprasnet.gov.br
Ordenador Responsável: José Roberto Lobato de Souza
O Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 18 de junho de 2019
Celso Augusto Moraes Gonçalves
Pregoeiro CPL-HOL
Protocolo: 445955
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico N°060/2019
SRP Nº 028/2019 - HOL
Objeto: Fornecimento de solução para captação, conservação e manutenção de órgãos para Transplantes
Data da Abertura:04/07/2019
Horário: 09h (Horário de Brasília)
Local: www.comprasnet.gov.br
Ordenador Responsável: José Roberto Lobato de Souza
O Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 18 de junho de 2019
Celso Augusto Moraes Gonçalves
Pregoeiro CPL-HOL
Protocolo: 446095
APOSTILAMENTO
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APOSTILAMENTO
NÚMERO: 2
PROCESSO: 2019/213949
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2016
CONTRATADA: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO – IOE
JUSTIFICATIVA: alteração dos parâmetros de cobrança, para ajuste no
terceiro termo aditivo do Contrato Administrativo 011/-2016, em atendimento ao exposto na Portaria n.º 060/2019 – IOEPA, conforme quadro
demonstrativo abaixo:
Padrão de
Unidade de medida
Publicação
A4
1 cm x 9,13 cm
Área de Impressão
Cliente
Valor
9,13 cm
Administração Pública Estadual
R$ 5,95
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 446099
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OUTRAS MATÉRIAS
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INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01118
Valor: R$ 19.673,00
Data de emissão: 11/06/2019
Processo nº 2017/370294
Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA - EPP
CNPJ: 12.407.590/0001-50
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 445939
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01085
Valor: R$ 36.382,00
Data de emissão: 06/06/2019
Processo nº 2017/370294
Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: BRASFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 00.799.666/0001-51
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 445915
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01086
Valor: R$ 6.745,00
Data de emissão: 06/06/2019
Processo nº 2017/370294
Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: N DO NASCIMENTO – EIRELI – EPP
CNPJ: 07.657.779/0001-61
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 445923
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01083
Valor: R$ 29.376,00
Data de emissão: 06/06/2019
Processo nº 2017/370294
Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA EPP
CNPJ: 04.890.798/0001-45
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 445908
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01084
Valor: R$ 1.511,45
Data de emissão: 06/06/2019
Processo nº 2017/370294
Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: DISTRIBUIDORA HOSPITALAR RAMOS E MENDONÇA LTDA
CNPJ: 27.117.540/0001-06
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 445909
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01117
Valor: R$ 36.155,60
Data de emissão: 11/06/2019
Processo nº 2017/370294
Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: CRISTALFARMA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 05.003.408/0001-30
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 445933
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01119
Valor: R$ 10.266,00
Data de emissão: 11/06/2019
Processo nº 2018/259012
Origem: Pregão Eletrônico nº 099/2018
Objeto: AQUISIÇÃO DE EXTENSOR PARA INJEÇÃO DE CONTRASTE EM
ESPIRAL
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: CRUZEL COMERCIAL LTDA - EPP
CNPJ: 19.877.178/0001-43
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 445658
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01078
Valor: R$ 9.640,00
Data de emissão: 06/06/2019
Processo nº 2017/370294
Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: F. CARDOSO & CIA LTDA
CNPJ: 04.949.905/0001-63
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 445885
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01082
Valor: R$ 5.540,00
Data de emissão: 06/06/2019
Processo nº 2017/370294
Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: ALFAMED COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.275.673-0001/80
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 445903
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01080
Valor: R$ 3.530,00
Data de emissão: 06/06/2019
Processo nº 2017/370294
Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018